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控股集团审计部赴苏豪股份调研内审建设运行情况

【摘要】:

为进一步贯彻苏豪控股集团2022年度审计工作会议精神,落实周勇董事长关于内部审计工作的重要讲话指示,4月19日上午,控股集团审计部葛文玲副总经理一行来到苏豪股份,就内审建设运行情况开展专题调研。苏豪股份党委副书记、副总经理、审计与风控委员会委员张培根参加调研。

座谈会由审计部总经理周益主持,全面汇报了部门设置及报告机制、人员构成、内审制度建设、工作开展、结果运用、内部协作、信息化建设、质量控制等情况。

葛文玲充分肯定了苏豪股份在内审工作方面做出的努力,介绍了集团审计部在信息化建设、工作机制、项目管理、业务培训等方面的探索发展经验,并就苏豪股份下一阶段内审工作提出指导建议:一是要增配专职审计力量,引入复合型、信息化人才,优化专业结构;二是要充分认识内审工作的重要使命和责任,增强主动性,不断提升审计视角,拓展审计范围。

张培根强调公司党委、董事会对内审工作的重视,介绍了苏豪股份的主要业务类型、风险管控和经营发展方向,探讨了当前疫情对公司业务开展的具体影响、跨境电商业务管理与核算等事项,并对内审工作提出了具体要求,通过提升政治站位,积极融入公司大局,深入业务一线,加强沟通与交流,找准审计监督与服务的结合点,以高质量审计促进集团、公司高质量发展。